国家农担公司党委专题研究2025年公司内部审计工作

3月3日,国家农担公司党委召开2025年第4次会议,审议《2024年公司内部审计专项检查工作情况报告》,专题研究2025年公司内部审计工作,研究审议公司《2025年内部审计工作计划》。公司党委书记、董事长、审计委员会主任委员李若云同志主持会议并讲话。
会议认为,在公司党委坚强领导和审计委专业指导下,2024年各相关部门密切协作配合、充分交流沟通,稳妥有序推进内部审计专项检查工作,形成的报告事实清晰、定性精准,提出的建议针对性强、务实可行,为农担事业高质量发展提供了有力监督保障。
会议强调,习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上指出,“审计整改‘下半篇文章’与揭示问题‘上半篇文章’同样重要,必须一体推进”。下一步,要坚持以查促改、以改促治,充分运用好2024年内部审计专项检查工作成果,推动内部审计发现问题及时、有序化解,切实做好审计整改“下半篇文章”。对于整改不到位、反复出现的问题,要列入以后年度审计工作计划重点关注,持续巩固内部监督作用与成效,健全完善审计监督整改长效机制,确保各项决策部署落实见效。
会议明确,2025年要深入贯彻落实财政部党组、部内控委部署要求,坚持把内审内控作为纵深推进全面从严治党和提升公司治理能力的重要抓手,着力推进重点领域内部审计工作,深度激活内控、内审协同优势,充分运用内外部力量识别各类苗头性、倾向性问题,做到抓早抓小、防微杜渐,牢牢守住不发生重大经营风险的底线。
会议指出,《2025年内部审计工作计划》围绕公司高质量发展大局,立足内部审计经济监督定位,聚焦重大政策落实情况、“三重一大”事项、再担保业务管理、资金运用管理、资产管理等主责主业持续发力,为全面提升审计监督的广度、深度、精度奠定基础。会议要求,内部审计工作要提前谋划、及早部署,全面落实公司党委、审计委要求及《2025年内部审计工作计划》各项重点工作安排, 同时,也要兼顾审计质量与效率,围绕高风险领域、关键岗位人员开展工作,筑牢内控“防火墙”、堵塞经营“疏漏点”,把问题找真、找准、找实。在此基础上,要结合农担实际,探索内部审计与纪检监察工作协同联动、成果共享,“治已病”“防未病”双向发力,推动形成同题共答、同频共振的良好局面,共同护航农担事业高质量发展。
公司党委班子全体成员、公司审计委员会全体成员出席会议。



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